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課名:內審崗位系列 :生產循環中的內審實務
課程簡介
作為內審部門,為了保證生產部門的生產環節的制度、產品入庫和使用的合規,避免企業不必要的經營風險,針對生產部門的原材料、半成品等入庫和憑證取得、存貨的領用等方面進行分析,確保存貨的從入庫到出庫的正確領用和審批。
本節課程根據內審部門審計師從審計檢查、管控要求、流程設計難點等方面梳理流程,分析生產循環流程是否存在內審缺陷存在,并根據出現的缺陷進行查缺補漏,并積極思考其壞賬背后的原因和責任。
本節課程根據內審部門審計師從審計檢查、管控要求、流程設計難點等方面梳理流程,分析生產循環流程是否存在內審缺陷存在,并根據出現的缺陷進行查缺補漏,并積極思考其壞賬背后的原因和責任。
課程收益
了解生產循環的內審控制設計流程
掌握生產循環內審控制設計方法和難點
掌握生產循環內審控制設計方法和難點
課程大綱
-引言:案例背景
-案例涉及內部控制關鍵控制點
-各內部控制控制點審計方法分享
-審計過程中思考的問題
-案例涉及內部控制關鍵控制點
-各內部控制控制點審計方法分享
-審計過程中思考的問題
老師簡介
財政部制定管理會計應用指引的政策型專家,企業從事管理會計實踐的實務型專家。現擔任某500強企業財務部財務總監,主要分管項目投資 財務內控 績效考核 價格制定、決策等的相關工作。是上海高頓財經CMA管理會計師課程、CIA內部審計師課程特約講師。授課風格由淺入深,理論聯系實務,實戰性較強。
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